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內部審計
內部審計是一種管理過程,用於評估公司對組織內部控制、治理和會計流程的有效性。以確保遵守其管轄範圍內的法律法規。內部審計還使管理層能夠通過在法定年度審計期間在外部審計師發現問題之前識別問題來實現運營效率。內部審計是對董事會的增值服務。
內部審計為管理層和董事會提供增值服務。任務由對組織文化、政策和程序有深入了解的專業人員執行。內部審計師應保證現有的內部控制足以減輕組織內的風險和低效。
根據香港聯交所的要求,香港的每家上市公司現在都必須在公司內部擁有內部審計職能。該職能由公司審計委員會執行。
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